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审计经理、主管、专员


简历请投递邮箱:liudongxia@gszyjk.com

工作职责

参与开展风险管理、内控评价及制度流程梳理工作,推动完善公司制度,健全内部控制;

1、参与开展审计监督工作,揭示风险,提出整改建议并跟踪落实;

2、参与开展纪检监察工作,对违规违纪线索开展调查,并出具调查报告;

3、 针对各类审计、风险评估、内控评价、纪检监察项目中发现的问题、风险、控制缺陷,提出改进建议,督促、帮助和跟踪相关单位、部门落实整改,修订完善制度,提升管理水平;

4、根据领导安排参与重大物资采购、工程建设项目的招标方案及招标文件审核,对招标、评标过程进行全程监督;参与重大投资项目的方案评审及风险评估,提出合理化建议;

5、完成领导交办的其他工作。

岗位要求

性别不限,年龄25岁以上;

1、 诚实守信、客观公正、有工作责任心,富有工作激情;

2、 财务、审计、工程、营销、经济管理、工程等相关专业大专及以上学历;

3、对审计、内控、风险管理和流程管理有一定理解和管理经验;

4、具有职业敏感性、分析、判断、解决问题能力较强、执行力强;

5、良好的沟通协调能力,善于学习,执行力强;

6、良好的报告撰写能力;

7、 抗压能力强,能适应工作出差。